我用速达软件做账为什么月底结转
① 用速达软件只做进销存没有做账务,也没有做现金银行,那月末要怎么结转进销存。结转是为了做账还是怎样
你的进销存与账务是结合使用的还是分开使用的呢? 如果是分开使用的话,那你直接 在业务=》月末处理那儿 直接结掉 进销存的帐就可以了,如果是结合使用的话,那结掉进销存之后,还必须结 账务,就是总账那儿结下帐就可以了。。。
② 你好!我用速达财务软件,为啥月末结转和我手工账结转不一样啊多了个结转往来账中的销售成本啊
如果是进销存和财务一体的话,成本是系统自动计算结转的,不需要手工输入,可做反结账删除结转凭证,重新结账。
③ 速达5000财务软件月末不能结账是怎么回事
有以下几种情况影响其不能能结帐:
1、业务单据还没有结帐;
2、成本还没有结转;
3、固定资产还没计提折旧;
4、会计凭证还有未经审核或记帐;
5、损益是否结帐;
可根据提示,做完未做完的会计事务后,就能结帐。如果还是不能结帐,那就有可能软件系统出错了!
④ 请问速达3000在月末的结转具体怎么操作
你自个儿把除了结转损益外的凭证都做好后,你就点“结转损益”,这个时候会自动生成一张凭证的,你把凭证最后都登帐就可以了。最后就可以进入到下一个会计期间了。
⑤ 速达3000XP V6.1财务软件月末结帐不能结转至下月的原因
财务软件结转下一年帐套一般是指单机版的软件。
如果结转的时候出现报错,原因就是软件还有其它用户还在系统里未正确退出。
解决办法:所有客户端退出。并重起电脑既可。
结转方法:
点击期末结帐,结帐后,软件分两个帐套。如图:
⑥ 请问,我使用速达3000的财务软件,在月末的时候结转了成本的,但是为什么在报表里面不能显示出来呢
结转成本了,且用软件的结转损益功能结转过。
那一定会在利润表中成本列里显示,但是利润表一定要在会计期间结账之后才可以看。比如说10月份的利润表,一定要10月份结过账,会计期间进入11月。
⑦ 速达3000月底结转问题
月底通过结转损益会自动结转到损益表中,结账后就可以生成损益表。
⑧ 使用速达3000财务软件,年末的账务处理与月末有什么不同
月份账务处理是将本月的账务结转产生各类月末结转报表,之前的数据全部在本帐套可供查询但是不能修改
年末结存的话是将本年度所有数据进行结存,产生一个新的期初数据出来 这样更加有利于软件运行的速度。
⑨ 我的速达3000在期末结帐时总是结不了,提示是进销存期间小于会计期间
如进销存系统与账务系统结合使用,系统的“结账”由“进销存期未结账”与“账务期未结账”两部分组成,“进销存期未结账”主要结转当期的成本,它会把当期的成本自动结转到“本年利润”这一账户下。因此,只有对当期的进销存业务进行结账后,才可对当期的账务进行结账。
如系统出现上述的提示,我们必须首先对进销存系统进行结账。
⑩ 速达3000进销存如何月末处理
1,
速达3000
进销存
月末处理操作流程说明:
作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前
会计期间
不能大于当前进销存期间,请先进行进销存期末结账”。
1、进销存期末处理
进销存期末结账之前,必须先对
库存商品
进行
成本计算
;重算
库存成本
是指对本期的所有库存商品都进行成本的重算操作。为保证库存成本能及时、准确的反应,建议日常操作中也定期进行重算库存成本的操作。
进销存结账的界面上,有数据重整的按钮,是对本期所有发生的数据都进行重新计算、整理,建议点击该按钮进行数据重整;
如果由于
小数点
位数累加造成的一、两分钱偏差,或者成本异常变动而造成库存商品数量为零而仍然有金额的情况,可在结账过程中弹出的“库存金额调整”窗口中进行调整。
2、帐务系统期末处理
首先需要对固定资产进行
计提折旧
;
对凭证进行审核、登帐,
损益类科目
有发生额的需要进行
结转损益
,有外币核算业务还需要进行期末调汇。如果有某一项工作没有进行,在做期末结账时,会有相应的提示,根据提示再行检查即可;
资产负债表
随时都可以查看,
利润表
必须在帐务结账后才能查看,
现金流量表
需要先设置核算现金流量科目、再手工进行现金流量分配才能生成。
2,简单的步骤如下:
重算库存成本
->
结转成本
->
进销存期末结账。
按顺序做完就行了。
做这些之前要把当月所有的业务发生全部录进去。做完期末结账后当月就不能再有业务发生了。